Begroting 2026 sluitend – dankzij technische en beleidsarme maatregelen
Het jaar 2026 is sluitend. Dat is onder meer mogelijk geworden door het realiseren van een eerste set ombuigingen zonder directe maatschappelijke of beleidsmatige impact. Het betreft zogenoemde 'beleidsarme maatregelen' – waaronder:
- Herfasering van investeringen (bijv. Koningstraat Afferden, Wilgenland, Klepperheide);
- Technische bijstellingen van budgetten, o.a. via actualisatie van ramingen en reserves;
- Taakstellende afspraken binnen de bedrijfsvoering;
- Eerste versoberingsmaatregelen in de samenwerking binnen de gemeenschappelijke regelingen.
De financiële ruimte in 2025 (zoals een structureel overschot van €1,34 mln en een incidenteel overschot van €884.000) is verantwoord ingezet voor risicoafdekking en toekomstgerichte inzet. De begroting 2026 voldoet aan het repressieve toezichtskader van de provincie.
De meerjarenraming laat voor de jaren 2028–2029 structurele tekorten zien.
Structurele uitdaging: druk op uitvoeringskracht, sociale agenda en investeringen
De Perspectiefnota 2025 benoemt de kern van de opgave: de structurele onbalans vraagt om inhoudelijke heroverweging. Niet alleen financieel, maar ook bestuurlijk en maatschappelijk. Want hoewel Druten tot nu toe investeert in brede welvaart, vitale kernen en een robuuste sociale infrastructuur, wordt de uitvoeringskracht steeds zwaarder belast – zeker gezien de krapte op de arbeidsmarkt, veranderende wetgeving en maatschappelijke verwachtingen.
Daarom zijn in deze begroting geen beleidsintensiveringen opgenomen. De focus ligt op stabiliteit, noodzakelijke aanpassingen en de voorbereiding op fundamentele keuzes.
De belangrijkste prioriteiten zijn:
- Afronding uitvoering Collegeprogramma (Samen duurzaam vooruit);
- Beheersing van uitgaven in het sociaal domein;
- Afremmen van het investeringsvolume via scherpere fasering en realistische begrotingsramingen;
- Doorontwikkeling van organisatie en bedrijfsvoering, inclusief taakstellingen;
- Afspraken in regionaal verband over de beheersing van kosten in GR’en.
- Deze koers is in lijn met bestuurlijke uitgangspunten: realistisch begroten, gericht sturen op uitvoerbaarheid en de raad tijdig betrekken bij inhoudelijke heroverweging.
Waar komt ons geld vandaan
Onze inkomsten halen we vooral uit de algemene uitkering en specifieke uitkeringen, zoals de BUIG-uitkering voor de bijstandsuitkeringen. Daarnaast ontvangen wij als gemeente middelen uit de lokale heffingen zoals de OZB, riool en reinigingsheffing. Overige inkomsten komen bijvoorbeeld uit de verkoop van paspoorten en rijbewijzen. Ook halen we inkomsten uit eigen bijdragen voor zorg of sport. De verhuur of verkoop van vastgoed en grondexploitaties zorgen ook voor inkomsten.
Waar geven we ons geld aan uit
Bijna de helft van onze gemeentelijke uitgaven gaan naar het sociaal domein (WMO, jeugdzorg en de (aanpak) van de werkloosheid). Nieuw beleid hebben we, gezien de structurele tekorten, slechts beperkt toegevoegd, onder andere op het gebied van mantelzorg, maatregelen in de openbare ruimte op de Koningstraat en een bijdrage aan Bendefit.